В соответствии со ст.41 Устава муниципального образования город окружного значения Сургут, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Сургуте, в целях эффективного управления бюджетными средствами:
1.Департаменту финансов администрации города (Трефилова М.А.):
1.1.Произвести перемещение бюджетных ассигнований главным распорядителям и получателям бюджетных средств между разделами и подразделами, целевыми статьями расходов функциональной классификации в пределах невыполненных при утверждении бюджета планов по сети, штатам и контингентам, иных обязательств по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2001 года.
1.2.Довести до всех распорядителей бюджетных средств уведомления о перемещении бюджетных ассигнований согласно приложению.
1.3.Направить высвободившиеся средства в сумме 961233 тыс.рублей в резервный фонд бюджета города.
2.Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Мэр города | А.Л.Сидоров |
Приложение
к распоряжению Мэра города
от _________________№____
Перемещение бюджетных ассигнований
по итогам исполнения бюджета за 9 месяцев 2001 года)(тыс.руб.)
Наименование разделов, главных распорядителей и получателей бюджетных средств | Код фунциональной классификации | Перемещение бюджетных ассигнований | |
уменьшение ассигнований | увеличение ассигнований | ||
1. Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности | 0500 | 56 596 | |
1.1. Управление внутренних дел, | 0501 | 38 917 | |
в том числе: | |||
- оплата труда служащих | 12 218 | ||
- текущие расходы | 22 122 | ||
- приобретение оборудования | 4 577 | ||
1.2.Отряд государственной противопожарной службы №1, | 0509 | 13 299 | |
в том числе: | |||
- оплата труда служащих | 8 813 | ||
- текущие расходы | 4 486 | ||
1.3.Сургутское линейное управление внутренних дел на транспорте, | 0501 | 4 380 | |
в том числе: | |||
- текущие расходы | 4 380 | ||
2. Фундаментальные иследования и содействие научно - техническому прогрессу | 0600 | 1 400 | |
2.1. Комитет инвестиций и поддержки малого предпринимательства, | 0601 | 1 400 | |
в том числе: | |||
- текущие расходы | 1 400 | ||
3.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 1300 | 2 283 | |
3.1.Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, | 1302 | 2 283 | |
в том числе: | |||
- оплата труда служащих | 1 225 | ||
- текущие расходы | 1 058 | ||
4.Образование | 1400 | 120 059 | |
4.1. Департамент образования и науки, | 1400 | 48 490 | |
в том числе: | |||
- питание | 7 280 | ||
- текущие расходы | 29 915 | ||
- приобретение оборудования | 11 295 | ||
4.2. Департамент по труду и социальным вопросам, | 1400 | 27 920 | |
в том числе: | |||
- текущие расходы | 27 920 | ||
4.3. Комитет по здравоохранению (медицинское училище), | 1404 | 740 | |
в том числе: | |||
- текущие расходы | 740 | ||
4.4. Департамент культуры, молодежной политики и спорта (среднее специальное учебное заведение), | 1404 | 14 506 | |
в том числе: | |||
- текущие расходы | 9 878 | ||
- приобретение оборудования | 4 628 | ||
4.5. Департамент культуры, молодежной политики и спорта (музыкальные школы), | 1402 | 28 403 | |
в том числе: | |||
- оплата труда служащих | 8 591 | ||
- текущие расходы | 9 743 | ||
- приобретение оборудования | 10 069 | ||
5.Культура и искусство | 1500 | 139 338 | |
5.1. Департамент культуры, молодежной политики и спорта (аппарат), | 1501 | 137 971 | |
в том числе: | |||
- оплата труда служащих | 4 716 | ||
- текущие расходы | 54 365 | ||
- приобретение оборудования | 78 890 | ||
5.2. Департамент культуры, молодежной политики и спорта (кинематография), | 1502 | 1 367 | |
в том числе: | |||
- оплата труда служащих | 419 | ||
- текущие расходы | 948 | ||
6. Здравоохранение | 1700 | 166 876 | |
6.1. Комитет по здравоохранению, | 166 876 | ||
в том числе: | |||
- текущие расходы | 149 001 | ||
- приобретение оборудования | 17 875 | ||
7. Физическая культура | 1703 | 17 791 | |
7.1. Департамент культуры, молодежной политики | |||
и спорта (физкультура и спорт) | 17791 | ||
в том числе: | |||
- оплата труда служащих | 4 691 | ||
- текущие расходы | 13 100 | ||
8. Социальная политика. | 1800 | 65 231 | |
8.1. Департамент по труду и социальным вопросам, управление социального обеспечения, | 1801 | 38 496 | |
в том числе: | |||
- текущие расходы | 33 086 | ||
- приобретение оборудования | 5 410 | ||
8.2. Департамент культуры, молодежной политики и спорта (молодежная политика), | 1803 | 26 735 | |
в том числе: | |||
- оплата труда служащих | 6 735 | ||
- текущие расходы | 14 692 | ||
- приобретение оборудования | 5 308 | ||
9. Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам. | 3004 | 15 286 | |
9.1. Департамент архитектуры и градостроительства, | 3004 | 15 286 | |
в том числе: | |||
- текущие расходы | 15 286 | ||
10. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика. | 1000 | 42 689 | |
10.1. Муниципальное учреждение "Дорожно-транспортная дирекция" (эксплуатация автодорог), | 1006 | 22 330 | |
в том числе: | |||
- капитальный ремонт | 22 330 | ||
10.2. МУ "Дорожно-транспортная дирекция" (пассажирские перевозки) | 1001 | 1 281 | |
в том числе: | |||
- текущие расходы | 1 281 | ||
10.3. Департамент информатизации, транспорта и связи (информатизация), | 1008 | 17 803 | |
в том числе: | |||
- текущие расходы | 17 803 | ||
10.4.Муниципальное учреждение "Информационный центр "АСУ-город", | 1008 | 1 275 | |
в том числе: | |||
- текущие расходы | 1 149 | ||
-приобретение оборудования | 126 | ||
11. Жилищно-комунальное хозяйство. | 1200 | 119 491 | |
11.1.Департамент жилищно-коммунального хозяйства, | 49 627 | ||
прочие расходы | 47 880 | ||
в том числе: | |||
- приобретение новой техники и оборудования. | 1200 | 7 481 | |
- программа компьютеризации | 1200 | 40 399 | |
Мероприятия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, | 1201 | 1 747 | |
в том числе: | |||
-капитальный ремонт | 1 747 | ||
11.2.Департамент архитектуры и градостроительства (приобретение в муниципальную собственность): | 0707 | 19 738 | |
капитальное строительство | 19 738 | ||
в том числе: | |||
приобретение жилья по договорам долевого участия. | 0707 | 19 738 | |
11.3.Департамент архитектуры и градостроительства (субсидии на строительство жилья) , | 0707 | 35 648 | |
в том числе: | |||
- капитальное строительство | 35 648 | ||
11.4.Комитет по природопользованию и экологии (программа качества питьевой воды), | 14 478 | ||
в том числе: | |||
- текущие расходы | 1202 | 9 262 | |
- капитальное строительство | 0707 | 5 216 | |
12. Средства на обслуживание и погашение долговых | |||
обязательств, займов,муниципальных гарантий | 214 193 | ||
12.1. Комитет инвестиций и поддержки малого предпринимательства, | 214 193 | ||
в том числе: | |||
- текущие расходы | 1900 | 24 450 | |
- капитальные трансферты | 0707 | 26 386 | |
- капитальное строительство | 0707 | 163 357 | |
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД, | 961 233 | ||
в том числе: | |||
- оплата труда служащих | 47 408 | ||
- текущие расходы | 453 345 | ||
- приобретение оборудования | 186 058 | ||
- капитальный ремонт | 24 077 | ||
- капитальное строительство | 223 959 | ||
- капитальные трансферты | 26 386 | ||
ВСЕГО бюджетных ассигнований | 961 233 | 961 233 |